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【部门预算】梧州市农业农村局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

时间:2024-03-16 来源:广西梧州市农业农村局网站 作者:佚名

  

  目   录

  第一部分:梧州市农业农村局概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  三、人员构成情况

  第二部分:梧州市农业农村局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、国有资本经营预算情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第三部分:专业名词解释

  第四部分:梧州市农业农村局2024年部门预算报表(详见附件)

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、年度预算项目绩效目标公开表

  

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  梧州市农业农村局是梧州市人民政府工作部门,主要职责如下:

  (一)研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

  (二)负责提出全市农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设,指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

  (三)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

  (四)拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

  (五)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

  (六)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责全市渔政渔港监督管理。

  (七)监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家、自治区标准。参与制订梧州市特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。

  (八)组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导梧州市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

  (九)监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

  (十)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫,发布疫情并组织扑灭。

  (十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担中央、自治区农业投资建设项目,按规定权限审批农业投资项目,参与农业投资项目资金安排和监督管理。

  (十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

  (十三)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

  (十四)组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

  (十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  梧州市农业农村局共有直属单位13个。其中:行政单位1个,局属参照公务员法管理事业单位2个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位9个,局属自收自支事业单位1个。行政单位是:梧州市农业农村局机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市农业技术推广站(公益一类)、梧州市农村合作经济经营管理站(公益一类),局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心(公益一类)、梧州市土肥站(公益一类)、梧州市植物保护站(公益一类)、梧州市农产品质量安全综合检测中心(公益一类)、梧州市农业科学研究所(公益一类)、梧州市农业综合行政执法支队(公益一类)、梧州市畜牧站(公益一类)、梧州市水产技术推广站(公益一类)、梧州市动物疫病预防控制中心(公益一类)。局属自收自支事业单位是:梧州市渔业资源养护中心(公益二类)。

  梧州市农业农村局机关内设机构共设17个职能科室,分别是:办公室、法规科、农村改革与合作经济指导科、发展规划与乡村产业科、计划财务科、农村社会事业促进科、市场与信息化科(对外交流合作科)、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科(农药管理科)、畜牧与饲料科、兽医科(市人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室)、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农办综合科、人事科。另设立机关党委1个。

  三、人员构成情况

  梧州市农业农村局人员编制总数246名,其中:行政编制43名,参公事业编制68名,全额事业编制103名、自收自支事业编制26名,机关后勤服务聘用人员控制数6名。其中,在职在编人员200人,包括:行政在职在编人员40人、参公事业在职在编人员52人、全额事业在职在编90人、自收自支事业在职在编人员17人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员1人。其他聘用人员42人、离退休人员233人。

  

  第二部分:梧州市农业农村局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  2024年收支总预算37,671,450.90元,同比减少2,906,846.00元,下降7.16%。其中:本年收入预算37,671,450.90元,同比增加928,765.15元,增长2.53%;上年结转结余为0.00元,同比减少3,835,611.15元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

  2024年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求,大力压减一般性和非刚性支出;二是因今年结转结余审批程序变动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,未在部门预算中体现;使收入预算总体有所减少。

  二、部门收入预算总体情况说明

  2024年收入总预算37,671,450.90元,同比减少2,906,846.00元,下降7.16%。本年收入预算37,671,450.90元,同比增加928,765.15元,增长2.53%;上年结转结余0.00元,同比减少3,835,611.15元。其中: 

  (一)一般公共预算拨款37,671,450.90元,占收入总预算的100.00%,同比增加928,765.15元,增长2.53%。

  (二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。

  (三)本部门无国有资本经营预算收入,同比无变化。

  (四)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。

  (五)本部门无事业收入,同比无变化。

  (六)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。

  (七)本部门无上级补助收入,同比无变化。

  (八)本部门无附属单位上缴收入,同比无变化。

  (九)本部门无其他收入,同比无变化。

  (十)上年结转结余0.00元,同比减少3,835,611.15元,下降100.00%。主要是因今年结转结余审批程序变动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,未在部门预算中体现。

  三、部门支出预算总体情况说明

  2024年支出总预算37,671,450.90元,较上年下降7.16%,其中,基本支出预算31,272,150.90元,占支出总预算的83.01%,同比增加1,279,790.15元,增长4.27%;项目支出预算6,399,300.00元,占支出总预算的16.99%,同比减少4,186,636.15元,下降39.55%。主要是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求,大力压减一般性和非刚性支出及因今年结转结余审批程序变动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,未在部门预算中体现,导致项目支出减少。其中:

  (一)科学技术支出类科目0.00元,占支出总预算0.00%,同比减少10,214.81元,下降100.00%。2023年该项预算为上年结转结余资金,因今年结转结余审批程序变动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,未在部门预算中体现。

  (二)社会保障和就业支出类科目3,014,116.22元,占支出总预算8.00%,同比减少116,317.33元,下降3.72%。

  (三)卫生健康支出类科目1,538,681.69元,占支出总预算4.08%,同比减少47,992.79元,下降3.02%。

  (四)农林水支出类科目30,653,968.83元,占支出总预算81.37%,同比减少2,849,180.55元,下降8.50%。

  (五)住房保障支出类科目2,464,684.16元,占支出总预算6.55%,同比增加116,859.48元,增长4.98%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  2024年财政拨款收支总预算37,671,450.90元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出3,014,116.22元、卫生健康支出1,538,681.69元、农林水支出30,653,968.83元、住房保障支出2,464,684.16元。财政拨款总收支较上年下降7.16%,主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求,大力压减一般性和非刚性支出及今年结转结余审批程序变动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,未在部门预算中体现。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2024年本年一般公共预算支出37,671,450.90元,较上年增长2.53%。其中:基本支出31,272,150.90元,项目支出6,399,300.00元,具体支出预算如下:

  (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出3,014,116.22元,其中:基本支出3,014,116.22元,项目支出0.00元。主要用于局机关、局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

  行政单位医疗479,808.28元,其中:基本支出479,808.28元,项目支出0.00元。主要用于局机关、局属2个参公单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

  事业单位医疗1,058,873.41元,其中:基本支出1,058,873.41元,项目支出0.00元。主要用于局属9个全额事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

  行政运行9,911,736.05元,其中:基本支出9,165,336.05元,项目支出746,400.00元。主要用于局机关、局属2个参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务286,096.02元,其中:基本支出286,096.02元,项目支出0.00元。主要用于局机关编外人员支出(原机关后勤和友缘劳务派遣)。

  事业运行15,471,036.76元,其中:基本支出14,803,236.76元,项目支出667,800.00元。主要用于局属9个全额事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

  病虫害控制265,900.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出265,900.00元。主要用于动物疫病防控方面的支出。

  农产品质量安全19,200.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出19,200.00元。主要用于农检大楼日常运转方面的支出。

  执法监管480,000.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出480,000.00元。主要用于农业综合行政执法监管(含禁渔期监管、执法办案等)方面的支出。

  农业生产发展20,000.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元。主要用于秋冬种生产和“菜篮子”项目采购物资方面的支出。

  其他农业农村支出4,200,000.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出4,200,000.00元。主要用于局属自收自支事业单位梧州市渔业资源养护中心人员经费、专项公用经费方面的支出。

  住房公积金2,464,684.16元,其中:基本支出2,464,684.16元,项目支出0.00元。主要用于局机关、局属事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1. 基本支出预算31,272,150.90元,占一般公共预算支出的83.01%,同比增加1,288,665.15元,增长4.30%。其中:

  工资福利支出预算26,388,340.92元,占基本支出预算84.38%,同比增加1,094,900.51元,增长4.33%。主要是机关事业单位正常晋职晋档等,增加人员经费。

  商品和服务支出预算4,548,565.98元,占基本支出预算14.55%,同比增加165,070.64元,增长3.77%。主要是提高了退休公用经费人均标准。

  对个人和家庭补助支出预算335,244.00元,占基本支出预算1.07%,同比增加28,694.00元,增长9.36%。主要是增加镇南关退休人员补贴。

  2. 项目支出6,399,300.00元,占一般公共预算支出的16.99%,同比减少359,900.00元,下降5.32%。其中:

  工资福利支出预算4,928,544.70元,占项目支出预算77.02%,同比减少60,371.54元,下降1.21%。主要是局属自收自支事业单位在职在编人员减少,工资福利支出相应减少。

  商品和服务支出预算1,414,975.30元,占项目支出预算22.11%,同比减少322,698.46元,下降18.57%。主要是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求,大力压减一般性和非刚性支出。

  资本性支出预算55,780.00元,占项目支出预算0.87%,同比增加23,170.00元,增长71.05%。主要是本年度局属事业单位增加专用设备购置预算。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2024年本年一般公共预算基本支出31,272,150.90元,较上年增长4.30%。其中:

  人员经费27,695,670.37元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、委托业务费、离休费、退休费、生活补助。较上年增长4.99%,主要原因是机关事业单位正常晋职晋档等,增加人员经费。

  公用经费3,576,480.53元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年减少0.78%,主要原因是在职在编人员减少,公用经费减少。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2024年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算272,500.00元,同比减少61,099.00元,下降18.32%。其中:

  1.因公出国(境)经费支出预算0.00元,同比无变化。

  2.公务接待费支出预算145,500.00元,同比减少50,499.00元,下降25.76%,减少主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求,压减公务接待费支出。

  3.公务用车购置及运行维护费预算127,000.00元,同比减少10,600.00元,下降7.70%。其中:

  (1)公务用车运行维护费支出预算127,000.00元,同比减少10,600.00元,下降7.70%,减少主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求,压减公务用车运行维护费支出。

  (2)公务用车购置费0.00元,同比无变化。

  (二)2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算272,500.00元,同比减少61,099.00元,下降18.32%。其中:

  1.因公出国(境)经费预算。

  因公出国(境)经费支出预算0.00元,同比无变化。

  2.公务接待费预算。

  公务接待费预算145,500.00元,同比减少50,499.00元,下降25.76%。减少主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求,压减公务接待费支出。

  3.公务用车购置及运行维护费预算。

  公务用车购置及运行维护费预算127,000.00元,同比减少10,600.00元,下降7.70%。具体是: 

  (1)公务用车运行维护费预算127,000.00元,同比减少10,600.00元,下降 7.70%。减少主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求,压减公务用车运行维护费支出。

  (2)公务用车购置预算0.00元,同比无变化。

  八、政府性基金预算情况说明

  本部门2024年部门预算无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算情况说明

  本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况说明

  梧州市农业农村局本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排2,280,259.19元,其中:基本支出预算1,863,106.19元,项目支出预算417,153.00元,同比减少1,572,107.90元,下降40.81%,主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求,大力压减一般性和非刚性支出及今年结转结余审批程序变动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,未在部门预算中体现。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

  另外,梧州市农业农村局下属共有10个事业单位,事业运行经费总预算安排3,704,062.09元,其中:基本支出预算2,685,459.79元,项目支出预算1,018,602.30元,同比减少2,411,455.67元,下降39.43%,主要原因是严格贯彻落实相关文件关于过紧日子的有关要求,大力压减一般性和非刚性支出及今年结转结余审批程序变动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,未在部门预算中体现。主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2024年政府采购预算291,680.00元,同比减少1,663,779.45元,下降85.08%。其中:政府集中采购预算160,560.00元,占政府采购预算的55.05%,同比减少213,771.00元,下降57.11%;主要原因是今年结转结余审批程序变动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,未在部门预算中体现。分散采购131,120.00元,占政府采购预算的44.95%,同比减少1,450,008.45元,下降91.71%;主要原因是今年结转结余审批程序变动,本部门上年结转结余资金编入政府预算,未在部门预算中体现。

  按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款291,680.00元,财政专户管理的资金安排0.00元。

  按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购87,900.00元,占政府采购预算30.14%;工程类采购0.00元,占政府采购预算0.00%;服务类采购203,780.00元,占政府采购预算69.86%。

  货物类采购主要内容是:1.设备,预算金额15,200.00元,采购2台壁挂式1.5匹空调机、1台黑白双面打印机、1台多功能一体机;2.家具用具,预算金额5,580.00元,采购1个文件柜、5张办公桌;3.复印纸,预算金额67,120.00元,采购1批复印纸。服务类采购主要内容是:1.车辆服务,预算金额112,000.00元,采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务;2.法律顾问服务,预算金额50,000.00元,聘请常年法律顾问,服务期限1年,提供法律咨询服务;3.印刷服务,预算金额18,000.00元,定点印刷、装订材料26批次;4.物业管理服务,预算金额23,780.00元,采购三龙办公区物业管理服务。

  (三)国有资产占用情况说明

  共有车辆12辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是局属事业单位业务用车,该类车已列入市公务用小汽车定编管理范围。

  截至2023年12月31日,资产原值合计59,657,877.52元,其中:1.土地、房屋及构筑物21,077,474.76元。2.通用设备  17,015,832.56元。3.专用设备20,144,207.87元。4.文物和陈列品0.00元。5 .图书档案2,000.00元。6.家具、用具、装具等1,418,362.33元。

  (四)预算绩效目标情况说明

  1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目25个,预算资金6,399,300.00元。绩效目标情况详见报表。

  2.重点项目预算绩效目标说明

  重点项目一:专项公用经费-日常运转经费(含乡村振兴、重防、粮食、农田、农产品监管、防艾、农担、农机的项目经费),预算资金567,153.00元,2024年度绩效目标为保障本单位正常运转,保障完成乡村振兴,农业、水产畜牧业和农机行业监督管理工作,完成农产品质量安全监督和监测工作,保障全市粮食安全和丰富群众菜篮子,做好重大动物防控工作,完成农业农村局各项工作目标任务。设3条数量指标:数量指标1.聘用保安、保洁人员数量≥6人,数量指标2.保障单位职工人数≥62人,数量指标3.日常工作任务完成率≥95%;设1条质量指标:办公设备设施正常运转率≥90%;设1条时效指标:日常工作任务按时完成率≥90%;设1条成本指标:项目成本超支率≤0%;设2条社会效益指标:社会效益指标1.有效保障单位日常运转,社会效益指标2.有效满足办公需求;设1条满意度指标:单位人员满意度≥90%。

  重点项目二:自收自支事业单位支出(人员性支出),预算资金4,032,400.00元,2024年度绩效目标为本项目为人员经费支出,保障人员稳定,提高工作效率。设1条数量指标:工资发放人数=17人,设1条质量指标:工资发放准确率=100%,设1条时效指标:工资福利发放及时率≥90%,设1条成本指标:项目成本超支率≤0%,设1条社会效益指标:有效保障单位人员基本权益及稳定性,设1条满意度指标:单位人员满意度≥90%。

  

  第三部分:专业名词解释

  1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11.事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  12.病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  

  第四部分:2024年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

  十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

  上述报表详见附件。


原文链接:http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t18057827.shtml
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